Фінансовий звіт за липень 2019 року.
ЗВІТ
про надходження та використання благодійних внесків у липні 2019р.
1. ПЕРЕВИТРАТИ В червні МІСЯЦІ: 60,78 грн.
2. НАДХОДЖЕННЯ:
№ | Група | Сума внесків | Примітка |
1. | І різновікова група | 210 грн. |
|
2. | ІІ різновікова група | 300 грн. |
|
3. | ІІІ різновікова група | 550 грн. |
|
4. | ІV різновікова група | 190 грн. |
|
РАЗОМ: | 1250 грн. | З урахуванням перевитрат в червні місяці (60,78 грн): 1189,22 грн |
ВИДАТКИ:
№ | Назва товару чи послуги | Назва та дата підтверджуючого документу | Сума |
І. | Інтернет послуги: | Банківський чек, 1.07.2019р. | 120,00 грн. |
|
|
|
|
ІІ. | Канцтовари: | ||
| Файли. | Касовий чек, 17.07.2019р. | 37,00 грн. |
| Плівка для ламіната. | Товарний чек, 01.07.2019р. | 50,00 грн. |
|
|
|
|
ІІІ. | Будівельні матеріали: | ||
| Лак бітумний. | Товарний чек, 13.07.2019р. | 72,00 грн. |
| Фарба ізумруд + уайт спіріт + лак бітумний | Товарний чек, 01.07.2019р. | 243 грн. |
| Уайт спіріт + лак бітумний | Товарний чек, 20.07.2019р. | 124 грн. |
| Пензлик малярний | Товарний чек, 27.07.2019р. | 8 грн. |
| Водоемульсійна фарба | Товарний чек, 12.07.2019р. | 93 грн. |
| Фарба ізумруд + уайт спіріт + лак бітумний | Товарний чек, 10.07.2019р. | 208 грн. |
|
|
|
|
ІV. | Господарчі товари: | ||
| Гель для чищення вани | Касовий чек, 03.07.2019р. | 18,00 грн. |
|
|
|
|
V. | Послуги: | ||
| Оплата визначення швидкості руху повітря на харчоблоці. | Банківський чек, 23.07.2019р. | 21,34 грн. |
| Оплата дослідження бак- хімічного аналізу води водопровідної. | Банківський чек, 16.07.2019р. | 228,36 грн. |
|
|
|
|
РАЗОМ: |
| 1192,70 грн. |
4.ПЕРЕВИТРАТИ В ЛИПНІ: 3,48 грн.
Завідувач ЗДО №18 Л.К. Ревуцька
Голова батьківського комітету О.В.Кубарева